政府郵箱   |  聯系我們   |   網站地圖欢迎访问厦门市趣彩票区人民政府网站! 今天是:
魅力趣彩票
2016年度廈門市趣彩票區民政局(汇总)部門決算说明
日期:2017-08-20 09:08 字号:
  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市趣彩票区财政局关于廈門市趣彩票區民政局2016年度部門決算批复》(翔财〔2017〕229 号)的批复,现将我单位2016年度部門決算说明如下 :

  一、部門主要職責

  (一)廈門市趣彩票區民政局的主要職責是:

  1、貫徹執行國家有關民政工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施全區民政事業發展規劃。

  2、負責對區級社會團體、民辦非企業單位的登記管理與監察工作,指導全區民間組織登記管理工作。

  3、負責軍隊退役士兵、轉業士官、複員幹部、離退休幹部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作,擬訂和協調落實有關優撫、安置政策,負責烈士褒揚工作,組織和指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁共建工作領導小組的日常工作和區國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

  4、負責組織協調救災工作,負責組織核查、上報和發布災情,會同財政部門管理、分配中央和省級、市級、區級救災資金並監督使用,調撥、分配、管理救災物資並監督使用,指導開展救災捐贈和防災減災宣傳活動,指導開展災後恢複重建和災民生活救助工作,牽頭組織實施政策性自然災害保險工作。

  5、牽頭擬訂社會救助相關政策,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、農村五保供養和城市生活無著人員救助工作,組織指導社會捐助工作。

  6、擬訂城鄉基層群衆自治建設和社區建設政策並組織實施,指導社區服務體系建設,提出加強和改進基層民主政治建設的建議,推動基層民主政治建設。

  7、負責本區各級行政區域劃分、調整的審核報批工作;負責組織指導全區各級行政區域界線的勘定和管理,指導地名管理和樓門牌設置工作。

  8、擬訂社會福利事業發展規劃和政策並組織實施,負責社會福利事業機構的管理,指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作,指導社會福利企業安置有勞動能力的殘疾人就業工作,指導和推進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作。

  9、指導全區婚姻登記管理、兒童收養審核工作,推進婚俗改革。

  10、負責全區殡葬管理,推行殡葬改革,指導殡葬服務機構管理工作。

  11、指導全區革命老區建設工作,協調扶持革命老區經濟社會發展,協調辦理老區建設相關事務,會同財政部門審批省、市、區老區扶建項目資金,負責革命“五老”人員及其遺孀優待管理工作,聯系區革命老區建設促進會。

  12、會同有關部門擬訂和組織實施社會工作人才隊伍建設規劃和相關政策,指導社會工作人才隊伍和相關志願者隊伍建設。

  13、指導趣彩票區民政社會事務中心辦理本區山美水庫移民的有關民政事務

  14、負責全區老齡工作,維護老年人的合法權益,協調各相關部門共同推進我區老齡工作。

  15、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  (二)廈門市趣彩票區殘疾人聯合會職責

  1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

  2、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲現代化建設貢獻力量。

  3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃,對有關業務領域進行指導和管理。

  6、指導管理各類殘疾人社會團體組織。

  7、聯系指導各鎮、街、場、村、居殘聯、殘協工作,做好殘聯幹部的業務培訓工作。

  8、核發“中華人民共和國殘疾人證”。

  9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

  10、承擔區委、區政府和省、市殘聯交辦的其他工作。

  11、承擔區殘疾人工作委員會的日常事務。

  二、部門預算單位基本情況

  廈門市趣彩票區民政局(汇总)部门包括2个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部門決算编制范围的单位详细情况见下表:

  單位名稱

  經費性質

 人員編制數

  在職人數

廈門市趣彩票區民政局

 行政機關

  8

  8

廈門市趣彩票區殘疾人聯合會

  行政機關

  3

  3

廈門市趣彩票區民政社會事務中心

  事業單位

  12

  11

  三、部門主要工作總結

  2016年,廈門市趣彩票區民政局(汇总)部门主要任务是:紧紧围绕“保民生、保增长、保稳定”的工作目标,着力提高“三个群体”基本生活保障水平,全面推行“放管服”,深化推进基层社区治理和优化民政事务服务工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)緊盯精准,民生保障工作紮實到位。

  (二)夯實基礎,防災減災救災工作有序開展。

  (三)創新驅動,社區綜合服務水平不斷深化。

  (四)縱深推進,雙擁優撫安置工作紮實有效。

  (五)規範運行,社會專項事務穩步提升。

  (六)創新機制,社工人才隊伍建設逐步完善。

  (七)加大保障,殘疾人服務體系逐步健全。

  (八)厲行簡政,民政自身建設逐步完善。

  四、2016年決算收支總體情況

  2016年廈門市趣彩票區民政局(汇总)部门年初结转和结余2,941.60万元,本年收入 11,137.92万元,本年支出8,060.09万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 6,019.43万元。

  (一)2016本年收入11,137.92萬元,比2015年決算數增加1780.26萬元,增長19.02%,具體情況如下:

  1. 财政拨款收入11,137.92万元,其中政府性基金6,118.85 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出8,060.09萬元,比2015年決算數增加3067.99萬元,增長61.46%,具體情況如下:

  1. 基本支出723.85万元。其中,人员支出619.41万元,公用支出104.44万元。

  2. 项目支出7336.24万元。 3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共財政撥款支出決算情況

  2016年公共財政撥款支出4821.41萬元,比2015年決算數增加511.95萬元,增長11.88%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  1、綜合業務管理21.23萬元,較2015年決算數增加0.39萬元,增長1.87%。主要原因是人員的變動和工資數調整。

  2、其他人力資源和社會保障管理事務支出3.18萬元。2015年無此項目。

  3、行政运行490.08万元,较2015年决算数增加154.82 万元,增长46.18%。主要原因是人员变动和工资标准变动。

  4、擁軍優屬115.39萬元,較2015年決算數減少20.69萬元,下降15.2%,主要原因是擁軍申請項目不同,所需資金不一樣。

      5、行政區劃和地名管理60.77萬元,較2015年決算數增加28.18萬元,增長86.47%。主要原因是2016年增加了全國地名普查工作。

  6、基層政權和社區建設0.26萬元,較2015年決算數減少21.96萬元,下降98.83%。主要原因16年沒有換屆選舉工作。

  7、其他民政管理事務支出601.78萬元,較2015年決算數增加169.08萬元,增長36.73%,主要原因是事務中心人員增多,項目內容增加。

  8、优抚事業單位支出0.71万元,较2015年决算数减少2.39万元,下降77.1%,主要原因是項目內容變動。

  9、義務兵優待49.76萬元,63.79萬元,較2015年決算數減少14.03萬元,下降21.99%。主要原因人員減少。

  10、其他優撫支出170.39萬元,較2015年決算數增加20.05萬元,增長13.34%。主要原因是人員和標准變動。

  11、退役士兵安置665.24萬元,較2015年決算數增加10.04萬元,增長1.53%,主要原因是人數和標准變動。

  12、兒童福利18.36萬元,較2015年決算數減少3.89萬元,下降17.48%。主要原因人員和標准變動。

  13、老年人福利192.13萬元,較2015年決算數增長192.13萬元,主要原因是列支項目變更。

  14、殡葬303.49萬元,較2015年決算數增加273.49萬元,增長911.63%,主要原因是項目內容增加。

  15、殘疾人康複174萬元,較2015年決算數增加174萬元,主要原因是列支項目變更。

  16、殘疾人就業和扶貧390.29萬元,較2015年決算數增加107.13萬元,增長37.83%。主要原因是項目內容增加。

  17、其他殘疾人事業支出218.45萬元,較2015年決算數增加100.67萬元,增長85.47%。主要原因是項目內容增多。

  18、其他自然災害生活救助支出14.7萬元,。較2015年決算數增加0.17萬元,增長1.17%。主要原因是兩個保險繳交基數提高。

  19、臨時救助支出83.63萬元,較2015年決算數減少13.37萬元,下降13.37%。主要原因是臨時救助下放到鎮街。

  20、流浪乞討人員救助支出1.18萬元。較2015年決算數增加0.08萬元,增長7.27%,主要原因是救助人數變動。

  21、其他城市生活救助16.83萬元。較2015年決算數增加0.31萬元,增長1.88%,主要原因是人數和標准變動。

  22、其他社會保障和就業支出96.25萬元,較2015年決算數增加53.35萬元,增長124.36%,主要原因是救助人數和標准變動。

  23、行政單位醫療6.95萬元。較2015年決算數減少2.12萬元,下降30.5%,主要原因繳費基數及標准變動。

  24、事業單位医疗5.09万元。较2015年决算数增加0.75万元,增长17.28%,主要原因是缴费基数及标准变动。

  25、公務員醫療補助3.7萬元。較2015年決算數減少0.27萬元,下降6.8%,主要原因是繳費基數及標准變動。

  26、優撫對象醫療補助29.99萬元。較2015年決算數減少4.75萬元,下降13.67%,主要原因是醫療補助人數變動。

  27、城鄉醫療救助1047.24萬元。較2015年決算數增加337.72萬元,增長47.6%,主要原因是救助人數增多,救助標准提高。

  28、其他醫療保障支出0.89萬元,0.04萬元。較2015年決算數增加0.85萬元,增長2125%,主要原因是五老遺孀醫療補助人數增多。

  29、農村公益事業2.36萬元。較2015年決算數增加1.22萬元,增長107.02%,主要原因是項目內容增多。

  30、大中型水庫移民後期扶持專項支出28.95萬元,490.82萬元。較2015年決算數減少461.87萬元,下降94.1%,主要原因是項目內容減少。

  31、對村民委員會和村黨支部補助0.84萬元,2016年新增項目。

  32、其他支出7.23萬元。較2015年決算數減少1.53萬元,下降17.46%,主要原因是發放標准變動。

  六、政府性基金支出決算情況

  2016年度政府性基金支出3238.68万元,比2015年决算数增加2556.04万元,增长374.43 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)移民补助237.47 万元,较2015年决算数增加231.86 万元,增长4132.97 %。主要原因是科目列支变动。

  (二)  基础设施建设和经济发展81.71万元,较2015年决算数减少16.04万元,下降16.41%。主要原因是项目内容减少。

  (三)  城市建设支出2351.87万元,较2015年决算数增加2237.53万元,增长1956.91 %。主要原因是增加仙境陵园提升改造工程和福利中心工程款项目。

  (四)補助被征地農民支出106.69萬元,較2015年決算數增加3.87萬元,增長3.76%。主要原因是補助人數變動。

  (五)  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出144.21萬元,較2015年決算數減少74.74萬元,下降34.14%。主要原因是項目內容減少。

  (六)  用于社會福利的彩票公益金支出316.73萬元,較2015年決算數增加173.55萬元,增長121.22%。主要原因是項目內容增多。

  七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

  2016年三公经费公共财政拨款预算22.4万元,公共财政拨款支出11.52万元,完成预算的51.43%,同比下降10.77 %,主要原因是落实八项规定,严格控制三公经费使用,具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。     (二)公务用车购置及运行费10.58万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.58万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和16.1%,主要是:认真贯彻八项规定精神,严格控制三公经费开支。    (三)公务接待费0.93万元。主要用于上级业务主管部门检查、开展工作等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数86人。与2015年相比, 公务接待费支出增长210%,主要原因是:2016年省移民开发局稽查、省移民开发局督查、同时市局机关检查指导工作次数增多。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2016年機關運行經費支出88.29萬元,比2015年增加58.7萬元,增加198.38%,主要原因是2016年預算的業務費支出列支在運行經費中,單位搬遷和人員增加。

  (二)政府采購支出情況

  2016 年度政府采购总额30.19万元,其中:政府采购货物支出 30.19万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购 服务支出0.00万元。

  (三)國有資産占用情況

      截止2016年12月31日,共有車輛4輛,其中:部級領導幹部用車0輛;一般公務用車4輛;一般執法執勤用車0輛;其他車輛0輛,單位價值200萬元以上的大型設備0台。

  九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事業單位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收支決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

收藏】 【打印】 【關閉
分享到:
聯系我們  |   網站地圖
主办:趣彩票区人民政府办公室 | 制作:趣彩票区政务信息中心 版权所有?2010 趣彩票区人民政府
网站标识码 3502130017 闽ICP备12008192号 闽公网安备 35021302000116号